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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5848
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 包装水 | 2 | 70.0 | 娃哈哈\包装水 | 验收通过 | |
| 2 | 奥妙 除菌除螨洗衣液 2KG 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 700.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣液 2KG | 验收通过 | |
| 3 | 清风 原木纯品金装系列 抽纸 | 4 | 480.0 | 清风/qingfeng\原木纯品金装系列 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 15 | 735.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |