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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********257401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 2 | 晨光 ADM95098 资料册 | 晨光/M GADM95098 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 3 | 晨光 ADM95097 资料册 | 晨光/M GADM95097 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 4 | 得力 7757 打印/复印纸 彩色 | 得力/deli7757 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 6 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 晨光/M GADM94817 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 7 | 红缘 B11425 PU/PVC笔记本 | 红缘/Company profileB11425 | 本 | 30.00 | 25 | 750 |
| 8 | 晨光 ASC99372 奖状/证书 | 晨光/M GASC99372 | 张 | 200.00 | 2 | 400 |
| 9 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M GAPYRA609 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 10 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 11 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 5.00 | 46 | 230 |
| 12 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 支 | 12.00 | 6 | 72 |
| 13 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30246 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 14 | 晨光/M G ABS91696 3#镀镍回形针 100枚/盒 | 晨光/M GABS91696 | 件 | 30.00 | 2 | 60 |
| 15 | 晨光特氟龙防粘剪刀175mmASS91495 | 晨光/M GASS91495 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 16 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli7317 | 瓶 | 12.00 | 6 | 72 |
| 17 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 18 | 晨光 K35 黑 晨光/M G K35 子弹头中性笔 0.5mm 黑 12支/盒 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王健
联系电话: 131****4572
传真:
地址: **省**市**区丹江街521号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: