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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5800
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30552 pvc胶带 | 5 | 60.0 | 得力/deli\30552 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-4443 平板拖把 | 2 | 104.0 | 好媳妇\AGW-4443 | 验收通过 | |
| 3 | 洁玉 84消毒液 家居消毒液 | 12 | 36.0 | 洁玉\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MGEM 家务手套 | 5 | 30.0 | 妙洁/magic\MGEM | 验收通过 | |
| 5 | 靓涤 垃圾袋 | 5 | 90.0 | 靓涤\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 全效馨香洗衣液 | 4 | 200.0 | 立白/Liby\0902 | 验收通过 | |
| 7 | **一次性杯子69101 | 20 | 120.0 | **\69101 | 验收通过 | |
| 8 | 健卫康 酒精 | 3 | 30.0 | 健卫康\60lm | 验收通过 | |
| 9 | 洗手液 | 3 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 10 | 立白 立白1kg洗洁精 | 6 | 84.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |