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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9647
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 78981 文件栏 | 2 | 76.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3711 键盘 | 1 | 83.0 | 得力/deli\3711 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18318(02) 电源插座 | 1 | 45.0 | 得力/deli\18318(02) | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 CR1616 纽扣电池 | 8 | 40.0 | 南孚/NANFU\CR1616 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5534 报告夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 6 | 英雄 887 记号笔/粗笔 | 1 | 9.0 | 英雄/HERO\887 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 2 | 25.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光GP-1111 中性笔 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 烟灰盒/缸 | 2 | 22.0 | 晨光/M G\ARC925C6 | 验收通过 | |
| 10 | 彩格 HP817彩色 墨盒/彩色墨水 | 2 | 60.0 | 彩格\HP817彩色 | 验收通过 | |
| 11 | 彩格 HP817彩色 墨盒/彩色墨水 | 2 | 60.0 | 彩格\HP817彩色 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AWP30803 铅笔 | 1 | 9.0 | 晨光/M G\AWP30803 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 YS-160 便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 6.0 | 晨光/M G\YS-160 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |