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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N116********2531401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 网络配件 HDMI**器 | 绿联/Ugreen绿联 | 套 | 1.00 | 485 | 485 |
| 2 | 得力 2802 翻页激光笔 | 得力/deli2802 | 支 | 1.00 | 36 | 36 |
| 3 | 国产 黑 鼠标垫/贴/腕垫 | 国产黑 | 块 | 20.00 | 40 | 800 |
| 4 | 国产02 笔记本零部件 笔记本内存条8G | 国产国产02 | 个 | 5.00 | 125 | 625 |
| 5 | 国产 笔记本零部件 笔记本固态硬盘512G | 国产国产 | 个 | 8.00 | 325 | 2600 |
| 6 | 得力 MP305 录音笔 | 得力/deliMP305 | 支 | 1.00 | 390 | 390 |
| 7 | 国产 图文信息/采集卡 视频采集设备 | 国产国产 | 台 | 4.00 | 105 | 420 |
| 8 | 联想 E01 电脑耳机/耳麦 | 联想/lenovoE01 | 件 | 6.00 | 75 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 樊博
联系电话: 177****9345
传真:
地址: ****外环西路13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: