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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2535801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | A4 70g 复印纸 喷墨纸 得力铂印A4复印纸 A4纸 | 得力/deliA4 70g 复印纸 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 2 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 宽胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 VP152 橡皮 | 得力/deliVP152 | 块 | 6.00 | 1 | 6 |
| 4 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 5 | 晨光 ADM92997 报告夹 抽杆夹 | 晨光/M GADM92997 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 铅笔 | 中华牌101 | 支 | 10.00 | 1 | 10 |
| 7 | 美工刀 | 齐心/ComixB2806 | 把 | 1.00 | 0.5 | 0.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: gajjjcswdf
联系电话: 189****0433
传真:
地址: **伊犁州**县团结路东二巷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: