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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N006********257002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5302蓝 得力(deli)A4金属双强力文件夹 票夹资料档案合同标书办公用品大容量试卷收纳学生诗朗诵签约夹板P05302蓝色 | 得力/deli5302蓝 | 个 | 26.00 | 6 | 156 |
| 2 | 得力 7302 胶水 得力透明液体胶水办公儿童学生用 【方形头】50ml-1瓶 | 得力/deli7302 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 西玛 6732 西玛(SIMAA) 单个A4牛皮纸档案袋加厚纸质文件袋/资料袋/档案袋 -底宽4.0cm | 西玛/simaa6732 | 个 | 1000.00 | 0.5 | 500 |
| 4 | 得力 9864 得力(deli)快干**印泥/办公**/长方形** 红色9864 | 得力/deli9864 | 个 | 4.00 | 4 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵越
联系电话: 132****5200
传真:
地址: **路1086号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: