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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **区万加壹学生城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B2645 胶棒 | 齐心/ComixB2645 | 支 | 196.00 | 3 | 588 |
| 2 | 得力 透明胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 83.00 | 6 | 498 |
| 3 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli0042 | 盒 | 90.00 | 5 | 450 |
| 4 | 版画纸 毛毡板 | 无品牌版画纸 | 个 | 200.00 | 48 | 9600 |
| 5 | 彩色卡纸 彩色卡纸 | 无品牌彩色卡纸 | 包 | 20.00 | 120 | 2400 |
| 6 | 天章 胶带12mm*27.43m 双面胶 | 天章/TANGO胶带12mm*27.43m | 卷 | 300.00 | 1 | 300 |
| 7 | 无品牌 泡沫双面胶 海绵胶带 | 无品牌泡沫双面胶 | 卷 | 80.00 | 2 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张纲
联系电话: ****792****
传真:
地址: **市**区渊明大道南侧,**公路西侧
2、供应商名称: **区万加壹学生城
地址: **省**市**区**市**区**北路(金桥花苑C栋17号门面)