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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 10108 /3米HDMI线 | 绿联/Ugreen10108 | 根 | 2.00 | 36 | 72 |
| 2 | 15V 3A电源 | 无品牌15V3A | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 金士顿 DTMC3/64G U盘 | 金士顿/KingstonDTMC3/64G | 个 | 2.00 | 67 | 134 |
| 4 | 公牛 GN-317 排插 | 公牛/BULLGN-317 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
| 5 | 晨好 402 玻璃瓶胶水 | 晨好402 | 瓶 | 3.00 | 3 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄小飞
联系电话: ****098****
传真:
地址: **省**市**区石芫乡沙洲村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇杨仙大道25号客家文化街20****商铺
附件信息: