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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2461
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 京东 除锈剂草酸 | 10 | 300.0 | 京东\草酸 | 验收通过 | |
| 2 | 京东京造 刷子刮地用的大刮子(厚) | 10 | 250.0 | 京东京造\刷子 | 验收通过 | |
| 3 | BOUSSAC 100********061 水桶 | 30 | 300.0 | BOUSSAC\100********061 | 验收通过 | |
| 4 | 领象 簸箕/铁簸箕扒斗灰斗子 | 50 | 500.0 | 领象\LX-LJC03 | 验收通过 | |
| 5 | 卫洋 001 扫把塑料扫把 | 90 | 900.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 6 | 斯铂格 BGS-2 户外120升垃圾桶 | 15 | 1275.0 | 斯铂格\BGS-2 | 验收通过 | |
| 7 | 五月花 101 垃圾桶垃圾篓 | 20 | 200.0 | 五月花\101 | 验收通过 | |
| 8 | 庄太太 大扫把扫帚 | 10 | 250.0 | 庄太太\555 | 验收通过 | |
| 9 | 欧丽家 拖布布条拖把 | 50 | 500.0 | 欧丽家\9587 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |