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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2511801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5956 档案袋 | 得力/deli5956 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 2 | 得力 50871 磁性贴 | 得力/deli50871 | 张 | 44.00 | 20 | 880 |
| 3 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 4 | 天章 电脑打印纸 电脑连打纸A4 | 天章/TANGO电脑打印纸 | 箱 | 4.00 | 185 | 740 |
| 5 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli74847 | 包 | 8.00 | 90 | 720 |
| 6 | 得力(deli) 0042彩色工字钉 绘画图钉软木板留言图钉 | 得力/deli0042 彩色工字钉 | 盒 | 50.00 | 4 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张鑫
联系电话: 155****1673
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: