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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1871
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 | 200 | 900.0 | 妙洁/magic\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 3 抽纸 | 100 | 1100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3 | 验收通过 | |
| 3 | ** SM-3372 热水瓶 | 6 | 330.0 | **\SM-3372 | 验收通过 | |
| 4 | 不锈钢水桶 铁桶.水桶 | 1 | 12.0 | 无品牌\不锈钢水桶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9879 印油/印泥/** | 10 | 150.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 78998 文件栏/文件框/四联 | 2 | 56.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5502 按扣袋/文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 不干胶标签/方块贴 | 10 | 100.0 | 得力/deli\33350 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 喷壶.玻璃清洁器及配件 | 1 | 12.5 | 得力/deli\600ML | 验收通过 | |
| 10 | 得力 粘钩/挂钩.毛巾挂/毛巾架 | 10 | 50.0 | 得力/deli\19367 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 海绵拖把/胶棉拖把 | 6 | 270.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 A868 抽杆夹。报告夹 | 20 | 70.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 抽杆夹。报告夹 | 20 | 50.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\电池 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 k35 按动笔 | 24 | 60.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 16 | 清风 110mm*100mm(3层) 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 90 | 1422.0 | 清风/qingfeng\110mm*100mm(3层) | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7757 彩色复印纸 | 5 | 50.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |