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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2468
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 60粒装 普通干电池 | 1 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DBH-F2612A-6 墨粉/碳粉 | 3 | 255.0 | 得力/deli\DBH-F2612A-6 | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 NT-C0388A 硒鼓 | 5 | 300.0 | 格之格\NT-C0388A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 纸杯 | 10 | 150.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 6 | 234.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AWG97003 胶水 | 8 | 368.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |