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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8145 得力修正带7205 学生8169修正带加长 8145 加长8110改正带/涂改带 7205修正带3个 | 得力/deli8145 | 个 | 360.00 | 4 | 1440 |
| 2 | 齐心 EA85 齐心 A4彩色强夹力抽杆夹 | 齐心/ComixEA85 | 个 | 360.00 | 1.5 | 540 |
| 3 | 晨光 AGPA4801 晨光/M G AGPA4801 孔庙祈福系列签字笔水性笔中性笔拔帽款 0.5mm 【12支装/盒】 | 晨光/M GAGPA4801 | 盒 | 360.00 | 2 | 720 |
| 4 | 得力 得力3427单线信纸稿纸-70g-266*190mm(本) | 得力/deli3427 | 张 | 360.00 | 2.5 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖惠玲
联系电话: ****915****
传真:
地址: 行政中心406室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市龙****镇文化街13号
附件信息: