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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2607F****11801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM315 马克笔 | 得力/deliHM315 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 得力 A907 钢笔 | 得力/deliA907 | 盒 | 25.00 | 10 | 250 |
| 3 | 得力 7663 胶装本 | 得力/deli7663 | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 40.00 | 20 | 800 |
| 5 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 南孚 /NANFU 12粒/板 碱性干电池 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 板 | 2.00 | 25 | 50 |
| 8 | 美的/Midea 08S01B电热水壶 | 美的/Midea08S01B | 件 | 20.00 | 80 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘峰
联系电话: 158****1692
传真:
地址: **维吾尔自治区****县牛场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: