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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:任艳
项目联系电话:****139
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**北路171号
采购单位联系人和联系方式:刘亚男:181****6789
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****18101
采购单位预算编码:202002
三、成交信息
成交日期:2025年10月24日
总成交金额(元):3967 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市伊里其乡托普恰村世纪嘉园小区7号楼103号 | 3967.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0367 省力订书机 | 得力/deli | 0367 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 2 | 易利丰 党徽 文化创意邮册/出版物/徽章 | 易利丰/elifo | 党徽 | 100 | 3.5 | 350.0 | |
| 3 | 离草 7402 别针/回形针/大头针 老式别针 | 离草 | 7402 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒/固体胶 | 晨光/M G | MG7103 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 5 | 妙洁 扫把簸箕组合套装 簸箕 套扫 | 妙洁/magic | 扫把簸箕组合套装 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 6 | 得力 便签盒/座 | 得力/deli | 7602 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 7 | 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 无品牌 | 意见箱 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 3711 键盘 | 得力/deli | 3711 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 9 | 万利达 MK1500-23 电热水壶2.3L | 万利达/MALATA | MK1500-23 | 3 | 115.0 | 345.0 | |
| 10 | 得力 彩色纸 | 得力/deli | 7758 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 11 | 得力 18176-03 接线板 | 得力/deli | 18176-03 | 4 | 56.0 | 224.0 | |
| 12 | 得力 18176-03 接线板 | 得力/deli | 18176-03 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 13 | 晨光 APS91211 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M G | APS91211 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 14 | 同方 超长封箱胶带 | 同方 | 45-47 | 52 | 30.0 | 1560.0 | |
| 15 | 安赛瑞 12302 垃圾袋 | 安赛瑞 | 12302 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 16 | 秋叶原 千兆水晶头 | 秋叶原/CHOSEAL | RJ45 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 17 | 5456 得力5456纸板文件夹(黑)(只) | 得力/deli | 5456 | 3 | 24.0 | 72.0 | |
| 18 | 晨光 ADM94818 档案盒75 | 晨光/M G | ADM94818 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 19 | 得力77753剪刀(无色)(把) | 得力/deli | 77753 | 4 | 14.5 | 58.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: