亳州市谯城区公共交通有限责任公司关于其它手动工具的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年10月25日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3700

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年10月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 漫德莱 水管子 2 200.0 漫德莱\1 验收通过
2 东成 水泵 1 480.0 东成/Dongcheng\ZB-300A 验收通过
3 得力 33387 记事本 5 25.0 得力/deli\33387 验收通过
4 美的 MK-HJ1566-PRO 烧水壶 1 85.0 美的/Midea\MK-HJ1566-PRO 验收通过
5 朗力 xzm-70003 玻璃水 240 1200.0 朗力\xzm-70003 验收通过
6 苏泊尔 SW-17J17L 电水壶 1 118.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17J17L 验收通过
7 立白 金桔洗洁精 洗洁精 2 70.0 立白/Liby\金桔洗洁精 验收通过
8 清风 360张*6包 软抽 1 10.0 清风\360张*6包 验收通过
9 得力 9864 ** 1 8.0 得力/deli\9864 验收通过
10 得力 S01-A 中性笔 2 60.0 得力/deli\S01-A 验收通过
11 洁比世 洗车拖把 刷车拖把 22 396.0 洁比世\洗车拖把 验收通过
12 巧姨 乳胶手套 12 60.0 巧姨\S01-002 验收通过
13 得力 尺子 1 5.0 得力/deli\6260 验收通过
14 五月花 SN601 水桶 2 30.0 五月花/MAY FLOWER\SN601 验收通过
15 得力 7375 复印纸A3 2 340.0 得力/deli\7375 验收通过
16 彩虹 檀香 6 30.0 彩虹/RAINBOW\5622 验收通过
17 晨光 美印A4 70g 复印纸A4 1 150.0 晨光/M G\美印A4 70g 验收通过
18 得力 6074 剪刀 1 5.0 得力/deli\6074 验收通过
19 齐心 L102 垃圾袋 420 1260.0 齐心/Comix\L102 验收通过
20 帮洁强力洁厕液清香600克 洁厕灵 15 120.0 帮洁\帮洁强力洁厕液清香600克 验收通过
21 秉优 抹布 60 300.0 秉优\抹布 验收通过
22 维达 V4407 卷纸 11 220.0 维达/Vinda\V4407 验收通过
23 美家生活 毛巾**把 26 312.0 美家生活/HOME MAID\美家生活拖把 验收通过
24 齐心 JT4810 胶带 5 35.0 齐心/Comix\JT4810 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 宋丽





招标进度跟踪
2025-10-25
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