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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****278X****527402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | CJ 通信设备配件/喇叭接受器 | CJC002 | 个 | 300.00 | 25 | 7500 |
| 2 | 南孚 18650电池 | 南孚/NANFU7号 | 件 | 26.00 | 50 | 1300 |
| 3 | 得力 胶带 其他家具用具 | 得力/deli透明带 1.2cm小号细窄胶布学生错题可手撕胶纸1.8/2.4cm强力胶条宽封口文具用品胶带办 18mm/8卷+得力胶带座 | 个 | 26.00 | 8 | 208 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依努尔﹒麦麦提阿卜杜拉
联系电话: 166****9801
传真:
地址: **镇**路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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