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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 围棋 | 得力/deli6765 | 副 | 3.00 | 59.9 | 179.7 |
| 2 | 得力 中国象棋 | 得力/deli6734 | 件 | 3.00 | 30 | 90 |
| 3 | 得力 跳棋 | 得力/deli跳棋 | 副 | 3.00 | 18 | 54 |
| 4 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE04546 | 盒 | 5.00 | 29 | 145 |
| 5 | 狂神 KS1322 跳绳 | 狂神KS1322 | 根 | 10.00 | 21 | 210 |
| 6 | 杜威克 毽子 | 杜威克鸡毛毽子 | 个 | 35.00 | 9.9 | 346.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘湖斌
联系电话: ****658****
传真:
地址: 湖云乡麻垅村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县陈营万昌南路(77-15,77-16号)
附件信息: