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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6071
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABB904P0 学生书包 | 20 | 1100.0 | 晨光/M G\ABB904P0 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 F16360 学生用笔记本 | 1000 | 4800.0 | 晨光/M G\F16360 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG6159 晨光/M G MG6159黑色0.5mm中性笔签字笔替芯 经济型水笔芯【12支/盒】 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\MG6159 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 40 | 320.0 | 晨光/M G\ADM929AB | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97323 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\AJD97323 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 40.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG98740 电子计算器 | 4 | 180.0 | 晨光/M G\ADG98740 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-Z1121 接线板 | 4 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-Z1121 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |