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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7564
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | s73 得力 S73 签字笔中性笔水笔 1mm 12盒/支 (单位:支) 黑色 | 36 | 90.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光12号旋转订书机ABS92617 | 2 | 38.0 | 晨光/M G\ABS92617 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 簸箕 | 10 | 130.0 | 妙洁/magic\铁撮箕 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针座/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 胶棒 得力7102Z固体胶(支) | 5 | 10.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6835 绘图铅笔 47x14.5x201m 12支/盒(单位:盒) 绿色 | 1 | 11.93 | 得力/deli\6835 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5301文件夹(蓝)(只) | 12 | 90.0 | 得力/deli\201****402814 | 验收通过 | |
| 8 | 福源 扫把头 | 6 | 150.0 | 福源\竹扫把头 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 A4复印纸 | 3 | 684.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ALJ99410 垃圾桶/纸篓 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\ALJ99410 | 验收通过 | |
| 11 | 胶带/胶纸/胶条 得力30061文具胶带18mm*14y*38um(8卷/筒) | 1 | 5.0 | 得力/deli\30061 | 验收通过 | |
| 12 | 万容 衡翔HX-0104高亮多角塑杯/一次性杯子 | 1 | 200.0 | 万容/VARY\HX-0104 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 扫把 | 10 | 70.0 | 茶花\扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 金悦 垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 210.0 | 金悦\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 15 | 7303S 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 2 | 8.12 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 16 | 奥狮龙 ASL8054口哨 | 5 | 22.5 | 奥狮龙\ASL8054 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 7号 普通干电池 电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 10 | 45.3 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 19 | 好媳妇 水拖 | 10 | 140.0 | 好媳妇\**把 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |