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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7212
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 AR42GZ 清风 AR42GZ 抽纸 48包/箱 | 1 | 175.0 | 清风/qingfeng\AR42GZ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8725筒装磁钉彩色白板磁扣磁钉白板磁铁黑板贴磁扣磁性磁贴强力贴教师用品吸铁石吸钉教学用具吸铁磁力扣 磁性贴 | 5 | 125.0 | 得力/deli\8725 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 W0748 纯棉成人毛巾 30*60cm 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 150.0 | 洁丽雅/grace\W0748 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6824 得力 682412支/盒记号笔/粗笔/细笔/12支 | 10 | 200.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556ES 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 14 | 140.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2003 大号 通用办公家具美工刀/裁纸刀 手动锁定 颜色随机 文具办公用品 | 5 | 25.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |