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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先科 OK-90 电脑麦克风/话筒 | 1 | 480.0 | 先科/SAST\OK-90 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 数码线材 | 1 | 138.0 | 绿联/Ugreen\HDMI线 | 验收通过 | |
| 3 | 京瓷 复印机配件 | 1 | 1350.0 | 京瓷/Kyocera\2320.2321 | 验收通过 | |
| 4 | 京瓷 4125 搓纸轮 | 1 | 550.0 | 京瓷/Kyocera\4125 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联30231读卡器 读卡器 | 1 | 65.0 | 绿联/Ugreen\绿联30231读卡器 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 2 | 160.0 | 奔图/Pantum\PD-T201碳粉 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |