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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 相框 | 30 | 450.0 | 无品牌\相框 | 验收通过 | |
| 2 | 彩色纸杯 | 30 | 75.0 | 无品牌\彩色纸杯1 | 验收通过 | |
| 3 | 皱纹纸 | 3 | 90.0 | 无品牌\皱纹纸 | 验收通过 | |
| 4 | 海绵纸 | 2 | 70.0 | 无品牌\海绵纸 | 验收通过 | |
| 5 | 牛皮纸 | 50 | 75.0 | 无品牌\牛皮纸 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARCN8285 粘钩 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ARCN8285 | 验收通过 | |
| 7 | 扭扭棒 | 20 | 80.0 | 无品牌\扭扭棒 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 36 | 72.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |