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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳能 PG-845 墨盒 墨水 | 佳能/CanonPG-845 | 支 | 19.00 | 110 | 2090 |
| 2 | 京瓷 TK-6138 墨盒 | 京瓷/KyoceraTK-6138 | 件 | 4.00 | 1200 | 4800 |
| 3 | 日记本 | 无品牌笔记本 | 本 | 66.00 | 4 | 264 |
| 4 | 得力 S-23 中性笔 | 得力/deliS-23 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 5 | 格之格 NT-T1124D 墨粉/碳粉 | 格之格NT-T1124D | 支 | 45.00 | 60 | 2700 |
| 6 | 格之格 TN-1035 PLUS+ 硒鼓 | 格之格TN-1035 PLUS+ | 支 | 10.00 | 140 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张世垚
联系电话: 199****1799
传真:
地址: **县建设路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: