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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1159
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 排插 | 4 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99313 晨光荣誉证书/奖状/证书 | 30 | 330.0 | 晨光/M G\ASC99313 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文件袋/手提袋/考务包/礼品袋/盒/塑料袋 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 档案袋 | 10 | 90.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0468 订书机 | 3 | 75.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 22287 PU/PVC笔记本 | 6 | 180.0 | 得力/deli\22287 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG98198 电子计算器 | 2 | 100.0 | 晨光/M G\ADG98198 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 L304 纸杯 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\L304 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 V4073 卷筒纸 | 10 | 320.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3317 PU/PVC笔记本 | 6 | 108.0 | 得力/deli\3317 | 验收通过 | |
| 11 | 好媳妇 吸水拖把/胶棉拖把 | 3 | 135.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 12 | 金荷 A4 80g 500张/包 打印/复印纸 | 5 | 1217.5 | 金荷\A4 80g 500张/包 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9217 文件架/得力9217文件座/文件架/文件框 | 6 | 198.0 | 得力/deli\9217 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |