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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3383
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYRAB13 文件袋 | 2 | 80.0 | 晨光/M G\APYRAB13 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 餐巾 | 2 | 30.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\湿巾/卷纸/心相印纸/ | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPA1711 中性笔 | 3 | 18.0 | 晨光/M G\AGPA1711 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 1 | 10.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33179 档案盒 | 2 | 60.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 5.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0487 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0487 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 YJ-B042 垃圾桶 | 2 | 20.0 | 兰诗\YJ-B042 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AJD95747 双面胶带 | 1 | 4.0 | 晨光/M G\AJD95747 | 验收通过 | |
| 10 | 威露士 225ml泡沫洗手液 洗手液 | 1 | 16.0 | 威露士/Walch\225ml泡沫洗手液 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0468 订书钉 | 2 | 12.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\AGPA5503 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AJD95781 双面胶带 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\AJD95781 | 验收通过 | |
| 14 | 茶花 一次性杯子 | 2 | 24.0 | 茶花\中号 | 验收通过 | |
| 15 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 138.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |