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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3814
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 朗科 U388-256G U盘 | 2 | 278.0 | 朗科/Netac\U388-256G | 验收通过 | |
| 2 | 亿科 收纳架 | 1 | 185.0 | 亿科\材料储物柜 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 SPT9507 翻页激光笔 | 1 | 458.0 | 飞利浦/Philips\SPT9507 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0487 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0487 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78995 文件座/文件架/文件框 | 1 | 22.0 | 得力/deli\78995 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\AGPA5503 | 验收通过 | |
| 9 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 9 | 225.0 | 海鸥/HAIOU\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM95077 文件袋 | 18 | 94.68 | 晨光/M G\ADM95077 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |