芜湖县第一中学关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年10月27日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0485

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年10月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洁柔 3层150抽1包 抽纸 51 255.0 洁柔/C S\3层150抽1包 验收通过
2 得力 5654 文件袋 1个 30 150.0 得力/deli\5654 验收通过
3 优必利 浆糊 胶水 1瓶 9 45.0 优必利\浆糊 验收通过
4 南孚 7号电池 普通干电池 2粒装 30 150.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
5 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 30 150.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
6 塑料簸箕 垃圾铲 簸箕 1个 60 660.0 无品牌\塑料簸箕 验收通过
7 得力 30405 双面胶带 1卷 30 60.0 得力/deli\30405 验收通过
8 得力 9556 垃圾桶 1个 70 420.0 得力/deli\9556 验收通过
9 美的 MK-SH17M301-PRO 电热水壶 1个 5 375.0 美的/Midea\MK-SH17M301-PRO 验收通过
10 得力 7103 胶棒 1个 24 48.0 得力/deli\7103 验收通过
11 得力 7302 胶水 液体胶 1瓶 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
12 得力 5112 文件夹 双强力夹 1个 20 160.0 得力/deli\5112 验收通过
13 得力 8726 磁性贴 磁钉 1盒 10 180.0 得力/deli\8726 验收通过
14 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把 50 650.0 无品牌\无型号 验收通过
15 得力 9240 板夹 1个 20 260.0 得力/deli\9240 验收通过
16 得力 0012 订书钉 1盒 30 60.0 得力/deli\0012 验收通过
17 洁丽雅 7410 抹布 1条 50 225.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
18 洁丽雅 71*32cm 毛巾 1条 15 195.0 洁丽雅/grace\71*32cm 验收通过
19 晨光 ABS91696 回形针 1盒 30 60.0 晨光/M G\ABS91696 验收通过
20 得力 0468 订书机 1个 10 250.0 得力/deli\0468 验收通过
21 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 1 瓶 12 156.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
22 得力 6026 剪刀 1把 5 40.0 得力/deli\6026 验收通过
23 ** 1061 热水瓶 1个 15 450.0 **\1061 验收通过
24 得力 8552ES 票夹/长尾夹 大号 1盒 10 140.0 得力/deli\8552ES 验收通过
25 得力 8553ES 票夹/长尾夹 中号 1盒 10 120.0 得力/deli\8553ES 验收通过
26 得力 8556ES 票夹/长尾夹 小号 1盒 10 90.0 得力/deli\8556ES 验收通过
27 美丽雅 HC082335 簸箕扫把套装 1套 75 1725.0 美丽雅/MARYYA\HC082335 验收通过
28 得力 6916 替芯/铅芯 1盒(20支) 10 110.0 得力/deli\6916 验收通过
29 得力 6916 替芯/铅芯 1盒(20支) 10 110.0 得力/deli\6916 验收通过
30 得力 6601 中性笔 12支/盒 20 240.0 得力/deli\6601 验收通过
31 得力 6601 中性笔 12支/盒 20 240.0 得力/deli\6601 验收通过
32 晨光 YT-14 不干胶标签 1包 20 60.0 晨光/M G\YT-14 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 杨继军





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2025-10-27
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