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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7607
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 胶装/装订耗材 | 16 | 560.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 打印复印彩色打印扫描 | 261 | 261.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 打印复印彩色打印扫描 | 1897 | 569.1 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 打印复印彩色打印扫描 | 322 | 644.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |