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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0953
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 无尘粉笔 粉笔 | 2 | 240.0 | 得力/deli\无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1850.0 | 晨光/M G\蓝A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 IKVP80ES/480G 移动硬盘 | 3 | 1140.0 | 金士顿/Kingston\IKVP80ES/480G | 验收通过 | |
| 4 | 美的 MK-PJ17A01 电热水壶家用1.7L大容量烧水壶双钢防烫防干烧煮水壶316不锈钢内胆电水壶泡茶壶 | 6 | 720.0 | 美的/Midea\MK-PJ17A01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 黑板擦 教具/装具及动植物 | 40 | 400.0 | 得力/deli\黑板擦 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 NS501 文件夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\NS501 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 20 | 760.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\ABS916J6 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 200 | 4800.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 水拖 | 100 | 1400.0 | 茶花\茶花拖把墩布 | 验收通过 | |
| 11 | 冰禹 铁簸箕 簸箕 | 100 | 1800.0 | 冰禹\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 12 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 88 | 704.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 13 | 卫洋 WY-561 扫把 | 10 | 250.0 | 卫洋\WY-561 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7655 记事本 | 100 | 450.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 15 | 莱盛 LS-CF230A 硒鼓 | 10 | 1600.0 | 莱盛/Laser\LS-CF230A | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |