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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7738
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5501 文件袋 | 120 | 120.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 莱特 N0425 记事本 颜色混装5本 | 11 | 110.0 | 莱特\N0425 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 聚能环3代五号干电池【50粒/盒】 | 20 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7312 高粘度弯头液体胶水(12只/盒装) | 5 | 10.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6010. 剪刀 | 1 | 9.0 | 得力/deli\6010. | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0368 省力订书机(混)(台) ****00127 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |