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****关于便条夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于便条夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马宁
项目联系电话:189****1075
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**子区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**子区**路787号
采购单位联系人和联系方式:马宁:189****1075
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****18610
采购单位预算编码:302004
三、成交信息
成交日期:2025年10月27日
总成交金额(元):555.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**维吾尔自治区**市**子区**路2719-11号 | 555.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 上汇 45506 (拉杆夹)便条夹/照片夹 | 上汇 | 45506 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 2 | 听雨轩 1120 记号笔/粗笔 | 听雨轩 | 1120 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | 18cm/20cm 夹子/收纳夹子(票据夹) | 无品牌 | 18cm/20cm | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 4 | 晨光 ADMN4005 资料册 | 晨光/M G | ADMN4005 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 5 | 得力 S2117 活动铅笔芯 | 得力/deli | S2117 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 6 | 舒布 抹布 | 舒布 | 抹布 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
| 7 | 得力 9072 胶水白乳胶 | 得力/deli | 9072 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 8 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli | 33440 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 9 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R 50片 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 10 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条(双面胶) | 齐心/Comix | JP4503-6 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
| 11 | 得力 7533 橡皮 | 得力/deli | 7533 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
| 12 | 茶花 1710 扫把(套扫) | 茶花 | 1710 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 13 | 晨光 按扣袋 | 晨光/M G | 45308 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: