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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3913
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 NS316 笔记本 | 200 | 3000.0 | 得力/deli\NS316 | 验收通过 | |
| 2 | 定制扇子 | 1405 | 5620.0 | A\定制扇子 | 验收通过 | |
| 3 | 帆布袋彩印 | 950 | 14250.0 | A\帆布袋 | 验收通过 | |
| 4 | 宣传册 | 2000 | 4800.0 | A\宣传册 | 验收通过 | |
| 5 | 围裙 | 1000 | 9800.0 | A\围裙 | 验收通过 | |
| 6 | 公共卫生无纺布手提袋 | 1050 | 3990.0 | A\公共卫生无纺布手提袋 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |