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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9177
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 5 | 250.0 | 茶花\茶花收纳箱 | 验收通过 | |
| 2 | 品岸 手机挂件/手机链 | 20 | 200.0 | 品岸\钥匙扣 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 金属透卡 .书签 | 150 | 1800.0 | 得力/deli\书签 | 验收通过 | |
| 4 | 小米 米家保温杯2 保温杯 | 10 | 580.0 | 小米\米家保温杯2 | 验收通过 | |
| 5 | 绿植 | 100 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 韵友 扇子 | 200 | 600.0 | 韵友\团扇 | 验收通过 | |
| 7 | 小米 电纸书充电器 | 5 | 440.0 | 小米\充电宝 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |