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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 黑板 | 无品牌无型号 | 块 | 20.00 | 13 | 260 |
| 2 | 得力 素描/素写本 | 得力/deli73612 | 包 | 20.00 | 23.5 | 470 |
| 3 | 玛丽 书法用纸 | 玛丽无型号 | 本 | 30.00 | 23 | 690 |
| 4 | 得力 毛边纸 | 得力/deli75331 | 包 | 50.00 | 3.6 | 180 |
| 5 | 楚航 CH8206 票夹/长尾夹 15mm 60个/筒 | 楚航CH8206 | 筒 | 6.00 | 14.8 | 88.8 |
| 6 | 楚航 CH8203 票夹/长尾夹32mm 24个/筒 | 楚航CH8203 | 筒 | 6.00 | 16.8 | 100.8 |
| 7 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli得力DL- 67821 | 盒 | 10.00 | 32 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘艳娇
联系电话: ****998****
传真:
地址: **市**区建设中路105号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区江******B区26-27
附件信息: