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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2514201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 复印机配件 奔图鼓架 | 奔图/Pantum鼓架 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 绿联 10110 HDMI线 高清线10米 | 绿联/Ugreen10110 | 根 | 1.00 | 100 | 100 |
| 3 | TK-8168K 粉盒 京瓷 TK4108 | 京瓷/kyoceraTK-8168K | 支 | 1.00 | 280 | 280 |
| 4 | 金领 JL1700 胶带/胶纸/胶条 固体胶 | 金领JL1700 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 奔图 CTL-1100HY 粉盒 | 奔图/PantumCTL-1100HY | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 6 | 3450 账本/账册 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 包角 | 得力/deli3450 | 本 | 1.00 | 8 | 8 |
| 7 | 晨光 FWTN2101 书皮/封皮 | 晨光/M GFWTN2101 | 包 | 20.00 | 0.7 | 14 |
| 8 | 汇林 10 书皮/高清线 | 汇林10 | 件 | 1.00 | 50 | 50 |
| 9 | 得力 70565 书皮/牛皮纸 | 得力/deli70565 | 张 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 10 | 得力 意见箱/抽奖箱/信件箱/举报箱 | 得力/deli意见箱 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 11 | 晨光 APYRDB11 档案盒 | 晨光/M GAPYRDB11 | 个 | 8.00 | 7 | 56 |
| 12 | 得力 22014 单据/收据/凭证 会计凭证盒 | 得力/deli22014 | 本 | 25.00 | 7.5 | 187.5 |
| 13 | 奔图 TO-400 粉盒 | 奔图/PantumTO-400 | 支 | 5.00 | 120 | 600 |
| 14 | 佳文 C-423S 印纸油墨 | 佳文/CavonC-423S | 个 | 20.00 | 70 | 1400 |
| 15 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 16 | 佳文 C-41GAS 版纸 | 佳文/CavonC-41GAS | 卷 | 2.00 | 290 | 580 |
| 17 | 联想 LD100 联想(Lenovo)LD100黑色原装硒鼓 领像耗材(适用于L100D/M100D/M101/M101W/M101DW/M102系列产品) | 联想/lenovoLD100 | 个 | 4.00 | 180 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐艳萍
联系电话: 180****9051
传真:
地址: **维吾尔自治区**市金沟河路29号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: