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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2524807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3244 描图/硫酸纸 | 得力/deli3244 | 包 | 6.00 | 30 | 180 |
| 2 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli7382 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 得力 7067 水彩笔 | 得力/deli7067 | 盒 | 7.00 | 28 | 196 |
| 4 | 得力 DLSX-S86 中性笔 | 得力/deliDLSX-S86 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 年浩
联系电话: 157****3988
传真:
地址: **市文化路44-7号 **电大综合楼4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: