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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0716T****2803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 文件篮 | 得力/deli78980 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 2 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli莱茵河 80g A4 复印纸 | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 3 | 晨光 AWG97034 胶水 | 晨光/M GAWG97034 | 支 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力 2004 美工刀 | 得力/deli2004 | 件 | 3.00 | 5 | 15 |
| 5 | 得力 5917 文件袋 | 得力/deli5917 | 件 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 6 | 得力 0329 弹出式订书机 12# (单位:台) | 得力/deli0329 | 件 | 5.00 | 30 | 150 |
| 7 | 广博 3.5 档案盒 | 广博/Guangbo3.5 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 8 | 盛泰 档案盒 档案盒 | 盛泰档案盒 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭松瑀
联系电话: 177****1073
传真:
地址: **区东**路4066号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: