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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2514202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 w1680a 硒鼓 | 惠普/HPw1680a | 个 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 2 | 惠普 w1580x 墨粉/碳粉 碳粉 | 惠普/HPw1580x | 支 | 5.00 | 80 | 400 |
| 3 | 香蕉 DVD+RW 光盘 | 香蕉DVD+RW | 桶 | 2.00 | 175 | 350 |
| 4 | 晨光 ADM94521 拉杆夹(中)报告夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 12.00 | 15 | 180 |
| 5 | 广博 GBP25669 PU/PVC笔记本 软皮笔记本 | 广博/GuangboGBP25669 | 本 | 15.00 | 5 | 75 |
| 6 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 得力 V360 中性笔 碳素笔 | 得力/deliV360 | 盒 | 7.00 | 36 | 252 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿曼朱力
联系电话: 188****4248
传真:
地址: **县喀普其克**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: