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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0732
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AXPN0708 橡皮 | 6 | 24.0 | 晨光/M G\AXPN0708 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5695 档案盒10只100mmA4牛皮纸档案盒文件盒 文件资料收纳盒 | 5 | 320.0 | 得力/deli\5695 | 验收通过 | |
| 3 | 马可 MARCO 9008 时尚系列学生书写12支装黑木HB铅笔 时尚多彩三角笔杆办公 盒装9008-HB | 1 | 12.0 | 马可 MARCO\9008 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-217 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长5米超功率保护 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 5 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 | 15 | 30.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |