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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********995********2025000806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AXPN0708 橡皮 | 晨光/M GAXPN0708, | 个 | 6.00 | 4 | 24 |
| 2 | 得力 5695 档案盒10只100mmA4牛皮纸档案盒文件盒 文件资料收纳盒 | 得力/deli5695, | 只 | 5.00 | 64 | 320 |
| 3 | 马可 MARCO 9008 时尚系列学生书写12支装黑木HB铅笔 时尚多彩三角笔杆办公 盒装9008-HB | 马可 MARCO9008, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 公牛 GN-217 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长5米超功率保护 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 | 得力/deli得力0012, | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 136****0710
传真:
地址: ****办事处****政府二办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: