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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASC99395 晨光 9935 塑封膜 3寸 | 晨光/M GASC99395 | 包 | 60.00 | 12 | 720 |
| 2 | 澳尔华泰 华泰 22824 塑料布 | 澳尔华泰2000 | 米 | 50.00 | 4 | 200 |
| 3 | 罗马仕 100****02298 充电宝 个 | 罗马仕/ROMOSS100****02298 | 个 | 9.00 | 55 | 495 |
| 4 | 罗马仕 100****65910 充电线 根 | 罗马仕/ROMOSS100****65910 | 个 | 10.00 | 32 | 320 |
| 5 | 公牛 公牛U1308 插排 | 公牛/BULLGN-313 | 个 | 7.00 | 125 | 875 |
| 6 | 尔蓝 尔蓝 SN-602 海绵拖布头 | 尔蓝海绵拖布 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 金士顿 SDCG3/128GB SDCG3 -128G 存储卡 | 金士顿/KingstonSDCG3/128GB | 个 | 8.00 | 80 | 640 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐守功
联系电话: 133****4888
传真:
地址: **省**市**区**中路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: