订单号:****
本次成交金额:¥72,900.00
采购单位:****
联系人:陈子梦
联系电话:027-****7190
成交供应商:****(普通合伙)
成交日期:2025年10月27日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:****事业单位共6个****机关、婚姻登记处、****学院、****中心、****中心、****中心)2024年部门预算执行及其他财政财务收支等进行财务审计。 1、审计主要内容:①预算管理情况。单位年度预算编制的完整性、预算执行的规范性、会计核算的准确性、部门决算的真实性(部门决算项目和数据与会计账数据一致性)、预决算差异分析、中央和省级福彩公益金(省本级使用部分)等财务会计情况;②三公经费使用情况,重点是2024年1月至2024年12月公务接待费使用管理情况,每份原始凭证全部审阅确认;③会计信息质量情况(年初、年末原始凭证必须全部查阅)。包括日常财务管理、会计核算和内部控制建设执行情况、资产管理、政府采购、非税收入管理,重大事项申报审批、会计基础工作;④审计整改情况。包括2024年度预算执行审计、会计基础工作考核、巡视巡查等审计发现问题的整改情况。 以付方华同志任职期间(2020年10月至2024年8月)、罗卫国同志任职期间(2020年9月至2024年8月)、钟俊同志任职期间(2019年5月至今)守法、守纪、守规、履职尽责情况为重点,单位财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础进行审计。 1、审计主要内容:①经济目标或职能工作业绩情况。审计核实领导干部贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署、履行本单位有关职责、推动本单位科学发展情况,任期与职责任务相关的经济工作目标或职能业务目标完成情况。掌握被审计领导干部为本单位事业发展所做的主要工作、取得的主要业绩及存在的问题;②单位财务收支情况。被审计单位预算执行的规范性、其他财务收支的真实性、合法性和效益情况;③重大经济决策情况。审查被审计单位制定和执行重大经济决策情况,重要项目和大额支出的决策程序、建设管理和绩效情况,国有资产的采购、管理、使用和处置情况;④内控制度及执行情况。重点审查被审计单位遵守法律法规和财经纪律情况,单位业务管理制度、财务管理制度等的建立和执行情况以及厉行节约反对浪费情况,机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况;⑤履行党风廉政建设第一责任人职责情况,以及本人执行财经纪律和廉洁从政规定情况;⑥对以往审计中发现问题的整改情况;⑦群众反映需核实的问题及其他情况。
服务响应说明:按照采购需求完全响应