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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2535222
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7021 彩泥/橡皮泥 单位(盒) | 得力/deli7021 | 盒 | 30.00 | 23 | 690 |
| 2 | 晨光 ACT75801 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT75801 | 包 | 20.00 | 4 | 80 |
| 3 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 得力/deli19351 | 卡 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 绘威 230g100张 云彩纸 封皮纸 | 绘威230g100张 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 5 | 新新精艺 气球 装扮用品 | 新新精艺气球 | 包 | 15.00 | 16 | 240 |
| 6 | 得力 21750 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21750 | 本 | 5.00 | 8 | 40 |
| 7 | 无型号 吊牌 泰鹏 园艺吊牌 标签牌 单位(件) | 无品牌无型号 | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
| 8 | 得力 70810-12 马克笔 | 得力/deli70810-12 | 盒 | 30.00 | 25 | 750 |
| 9 | 晨光 ARLN0467 文具套装/礼盒 套尺 单位(把) | 晨光/M GARLN0467 | 件 | 40.00 | 4.5 | 180 |
| 10 | 得力 22289 PU/PVC笔记本 单位(本) | 得力/deli22289 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
| 11 | 得力 7652 学生用笔记本 笔记本 单位(本) | 得力/deli7652 | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 12 | 雕牌 净爽青柠香透明皂 洗衣皂 肥皂 单位(块) | 雕牌净爽青柠香透明皂 | 块 | 20.00 | 6 | 120 |
| 13 | 维达 V2839 软包抽取式面纸 | 维达/VindaV2839 | 箱 | 40.00 | 24 | 960 |
| 14 | 高露洁 超洁纤柔备长炭软毛牙刷 牙刷 | 高露洁/Colgate超洁纤柔备长炭软毛牙刷 | 件 | 20.00 | 8 | 160 |
| 15 | 黑人 双重薄荷225g 牙膏 单位(盒) | 黑人/DARLIE双重薄荷225g | 支 | 20.00 | 14 | 280 |
| 16 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 单位(条) | 洁丽雅/grace0002 | 条 | 10.00 | 18 | 180 |
| 17 | 舒肤佳 薰衣草香皂108g 香皂 单位(个) | 舒肤佳/safeguard薰衣草香皂108g | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马旭东
联系电话: 155****2270
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: