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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8876
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 20915 连接线/连接器/转换器 | 1 | 88.0 | 绿联/Ugreen\20915 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 AV125 视频线/音频线/AV线 | 1 | 60.0 | 绿联/Ugreen\AV125 | 验收通过 | |
| 3 | 锐捷 RG-YS08G 交换机 | 1 | 105.0 | 锐捷/ruijie\RG-YS08G | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2003 美工刀 | 10 | 45.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 4073 卷筒纸 | 30 | 840.0 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 8 | 闪迪 SDDDC4-128G-Z46H U盘 | 6 | 714.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-128G-Z46H | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |