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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4572
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博文 630 PU/PVC笔记本(棕色)B5 | 5 | 140.0 | 博文/bowen\630 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18212 新国标安全插座 排插/拖线板 总控开关 儿童保护门 8组合孔5米 18212 电源插座 | 1 | 75.0 | 得力/deli\18212 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33071 垃圾袋 | 10 | 40.0 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDIX90N-064G-ZN6NK U盘 | 2 | 288.0 | 闪迪/Sandisk\SDIX90N-064G-ZN6NK | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 CS001 擦手纸三折纸200张整箱共20包 卫生间专用擦手纸 | 2 | 200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS001 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5501 文件袋 | 180 | 180.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ARC92513 纸杯 | 50 | 550.0 | 晨光/M G\ARC92513 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 聚能环3代五号干电池【50粒/盒】 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 11 | 博文 632 PU/PVC笔记本 | 10 | 130.0 | 博文/bowen\632 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9874 快干清洁印油印泥油 财务专用会计专用 印油 快干印油 红色40ml(10瓶) | 1 | 6.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 6 | 120.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0368 省力订书机(混)(台) ****00127 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |