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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J393****254001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 1.00 | 17 | 17 |
| 2 | 柯尼卡美能达 TN119 TN119碳粉 原装墨粉 TN119 tnp29 tn117 tn222 tn225 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN119 | 支 | 1.00 | 220 | 220 |
| 3 | 得力 2041 美工刀 壁纸刀 刻刀 | 得力/deli2041 | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
| 4 | 晨光 GP1111 中性笔0.5 0.7拔帽中性笔 黑色 | 晨光/M GGP1111 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸a4 80g打印纸千纸鹤折纸彩纸正方形儿童手工彩色A4纸 绿蓝色 100张单包装 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马玉琴
联系电话: ****3532
传真:
地址: 西**大街1666号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: