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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********258602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli83637 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 天章 牛皮纸 | 天章/TANGOA4牛皮纸 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 得力 日记本 | 得力/deli22800 | 本 | 2.00 | 36 | 72 |
| 4 | 得力 9071 胶水/白胶 | 得力/deli9071 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 5 | 千帆 A303 塑封膜 | 千帆A303 | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 6 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409 | 块 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 7 | 晨光 ASC99325 奖状/证书 | 晨光/M GASC99325 | 张 | 130.00 | 1 | 130 |
| 8 | 英雄 887 英雄(HERO)油性记号笔10支装 887 | 英雄/HERO887 | 盒 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 9 | 中华101-2B铅笔黑色12支装(单位:盒)无毒铅笔 | 中华/Zhonghua101 2B | 盒 | 12.00 | 9.5 | 114 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 明月幼儿园-采购
联系电话: 150****7971
传真:
地址: **县明月镇上学北路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: