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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2025000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARC92554 电池 5号 | 晨光/M GARC92554, | 卡 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 晨光 FPYND458 卡纸 学生剪纸 手工折纸 | 晨光/M GFPYND458, | 包 | 4.00 | 6.5 | 26 |
| 3 | 蓝邦 LB-3119 裁判用具 大号铁口哨 | 蓝邦LB-3119, | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 晨光/M GAJD95745, | 卷 | 24.00 | 1.2 | 28.8 |
| 5 | 易利丰 4开 亮面卡纸 莫兰迪色系 | 易利丰/elifo4开, | 张 | 10.00 | 0.8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李芳
联系电话: 151****5534
传真:
地址: 普****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: